老师,有一个这样的业务,公司有一笔费用,嗯2000元,嗯,但是支付了5000元,还有3000元的发票,要下个月才开,那我这笔分录可以这样做吗?借管理费用 预付账款 贷…银行存款
月如鸢
于2019-08-12 19:51 发布 1236次浏览
- 送心意
蝴蝶老师
职称: 中级会计师
2019-08-12 19:55
你好,你这2000有发票吗,款已经付了吗?
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这样处理也可以 就是当期费用少了 建议直接暂估记费用 回来发票时再冲 按发票入账
2021-11-26 15:22:00

你 好,可以的。
2020-05-14 16:26:02

你好!对的就是这样做。
2017-08-24 16:22:56

借 预付账款 贷 银行存款
借;待摊费用 贷;预付账款
借;管理费用等科目 贷;待摊费用
2017-03-01 20:37:36

对的
2017-01-10 13:21:17
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