送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-04-12 09:49

借:管理费用等--福利费   贷:应付职工薪酬--福利费

fxl 追问

2018-04-12 09:54

我预提200 的时候怎么入账?

张艳老师 解答

2018-04-12 09:58

就在上面的分录中填入每人200元就行了。

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公司每月补贴员工5000元作为餐补 借:管理费用-福利费 贷:银行存款 员工存钱到饭卡,不用做账,实际在食堂消费时,食堂确认收入或冲减管理费用-福利费
2023-02-02 16:41:35
你好,是需要做这个业务的分录吗?
2022-05-07 15:58:01
你好,这个不用的,学员,这个可以计入福利费中
2022-01-23 14:22:59
你好,食堂支出的时候,借其他应收款贷银行存款。 发工资扣除借应付职工薪酬、工资贷、其他应收款3000 剩下的做福利费借管理费用,福利费贷应付职工薪酬,福利费 借应付职工薪酬,福利费贷其他应收款。2000
2022-03-03 11:16:31
您好,同学,请稍等下,我看下题目
2023-09-19 15:50:49
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