老师好!,如果年底没有及时填写专项扣除信息采集,明 问
您好,这个你要自已一键带入才可以 答
老师,你好!我公司有一笔出口货物的情况是这样的:我 问
生产企业出口吗?是的话都可以抵扣 答
老师好!麻烦来个懂餐饮行业的老师来给我答疑解惑 问
同学,你好 具体什么问题 答
请问医院跟医保对账要怎么做表格,有表格模板吗 问
同学你好 这样的就行 答
公司有两个投资人,现在要分家,如何清算,平台有这方 问
你好,是一个单位分为两个?学堂暂时无这样的课程 答

报销款已经支付,但对方没有提供发票。借:其他应付款 贷:银行存款。放在应付科目如何理解应付已付?放在其他应收好理解,应付就没那么好理解
答: 同学你好,发票进行报销后就冲减了之前的其他应付款,所以计借方。
您好 请问年初及年末都是 资金结存=现金+银行存款+其他应收-其他应付款吗 ? 如何判断财务会计与预算会计的关系 做账做得对与否呢?
答: 资金结存=结转结余%2B返还额度
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我们是分公司替总公司收取了专利费,之后又把这笔专利费还给总公司。那分录是不是代收到专利费时。借:银行存款 贷:其他应付款 。还给总公司时~借:其他应付款 贷:银行存款。图片是总公司会计说等收到专利费时应该做代收代付处理,而不是其他应收,其他应付。没明白是什么意思,那我这样写分录对吗
答: 你的分录处理是对的。 你图片里面我没看明白什么意思










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