报废的固定资产怎么做会计分录,还有10元的净值。 问
解固定资产清理10 累计折旧90 贷固定资产100 借营业外支出 贷固定资产清理10 答
公司名义购买一辆汽车,1号定金付了2万现金,25号付 问
你好,老师的分录如下 付定金 借:预付账款 贷:银行存款 购车 借:固定资产 贷:银行存款 8.8+尾款 预付账款 老板贷款给公司,等于公司欠老板的钱。 借:银行存款 贷:其他应付款 答
2026年1-11月份开票400万,还是属于小规模纳税人,12 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师6月份有笔款项客户不要了,借,预收100贷,营业外 问
把营业外收入改为主营业务收入 答
老师,你好!注销的时候,账上有进项税怎么处理? 问
同学,你好 不处理的 答

报销款已经支付,但对方没有提供发票。借:其他应付款 贷:银行存款。放在应付科目如何理解应付已付?放在其他应收好理解,应付就没那么好理解
答: 同学你好,发票进行报销后就冲减了之前的其他应付款,所以计借方。
您好 请问年初及年末都是 资金结存=现金+银行存款+其他应收-其他应付款吗 ? 如何判断财务会计与预算会计的关系 做账做得对与否呢?
答: 资金结存=结转结余%2B返还额度
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我们是分公司替总公司收取了专利费,之后又把这笔专利费还给总公司。那分录是不是代收到专利费时。借:银行存款 贷:其他应付款 。还给总公司时~借:其他应付款 贷:银行存款。图片是总公司会计说等收到专利费时应该做代收代付处理,而不是其他应收,其他应付。没明白是什么意思,那我这样写分录对吗
答: 你的分录处理是对的。 你图片里面我没看明白什么意思
我们公司一人离职但多交了一个月社保现在个人部分已经收回借银行存款 贷其他应付款_代收代扣_保险公积金之前的会计让我把这社保调出来 调到其他应收那另一个科目是啥呢
请问年初及年末都是 资金结存=现金+银行存款+其他应收-其他应付款吗 ? 如何判断财务会计与预算会计的关系 做账做得对与否呢?
请问,老板向公司借款2万,分录是,借其他应收款2万,贷银行存款2万,后面公司向老板借款5万,分录是,借银行存款5万,贷其他应付款5万,这两个分录都要写?还是只写一个分录充抵。










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