送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-03-14 11:27

你好,如果之前多申报了,需要修改,借,应付职工薪酬工资,贷,利润分配,未分配利润汇算清缴,需要纳税调增。

雪儿~80前70后 追问

2024-03-14 16:53

老师是先做冲减原来的计提分录,然后再调整对吧?
先冲减:
借:管理费用-50万 
贷:应付职工薪酬-50万;
然后调整:
借:应付职工薪酬50
贷:利润分配-未分配利润50

郭老师 解答

2024-03-14 16:56

你好,跨年了,最好用利润分配未分配利润。

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相关问题讨论
多计提的红冲。借应付职工薪酬贷未分配利润。 需要做更正申报。
2024-03-14 11:35:56
你好,如果之前多申报了,需要修改,借,应付职工薪酬工资,贷,利润分配,未分配利润汇算清缴,需要纳税调增。
2024-03-14 11:27:17
你这个金额不大,直接22年反冲多计提的200就可以
2022-04-13 15:14:46
你好,在2023年冲红错误分录,再做一笔正确分录,调整2022年营业收入,借方:银行存款,贷方:年初未分配利润。因2022年营业收入在2023年已经结转到未分配利润。
2023-10-11 16:36:08
您好,这个你现在调账就可以,如果多计提了,汇算清缴调增处理就可以
2026-02-28 14:50:48
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