请问暂估入账的成本票2025年没有支付,挂的应付账 问
同学,你好 汇算清缴之前来发票,就没有影响 答
老师,企业法人关联企业出现问题,影响到现在这个企 问
那个没法退税的,只有留底了 答
老师您好 公司参加展销会 发票开的是会议费 可以 问
同学,你好 是可以的 答
提现手续费怎么做会计分录 问
借:财务费用-手续费 借:银行存款 答
老师,有没每月计算个税的表,填入收入自动出个税金 问
你好,由于个税每个人的专项附加扣除不同,你可以直接在自然人扣缴个税端进行核算,不提交,这样计算比较准确。 答

这个月给我们公司的员工补交了2月社保,我缴纳社保的时候借其他应收款-个人社保2000,发放工资的时候贷其他应收款-个人社保1500,之前的2月工资表里面都扣了员工的个人社保的,现在差额我是要在呢么做分录呢,之前的工资他们没有单独计提个人社保部分
答: 您好,之前的借:管理费用-社保,500,贷;其他应收款-个人社保,500。
这个月有个员工补交了2个月的社保,之前的个人社保是每月都从工资里面扣除了的,但是之前工资没有单独列式个人社保部分,我应该怎么做呢
答: 您好,可以借;应付职工薪酬-社保,贷:现金或者银行存款。之后,借;其他应收款-员工姓名,或者管理费用-社保,贷:应付职工薪酬-社保。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
譬如,交社保时候交了1万,其中2千是员工个人的,借:管理费等 8000 其他应收款-社保 2000贷:银行存款 10000发工资的时候因为自离了不给发工资,其中这些人个人社保款200那我发工资的时候:借:其他应收款-社保 800贷:银行存款那其中差额200的社保,贷:其他应付款-社保 200要怎么处理呢?
答: 你好,借:其他应付款 贷:营业外收入





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