老师,人力资源公司,外面请的临时工派到别的用人单 问
你不要给他交社保吗? 签订劳动合同才能按照工资薪金来申报个税 因为劳动合同需要交社保,这个是劳动法的规定 答
老师您好,我公司有期货业务,实物交割,交割时,对方给 问
流程正确。 重点做好这 3 点避税风险: 票、货、款、交割单一致,全套资料留存。 实物交割按购销业务做账、开票,平仓差价不开发票。 进项、销项品名、数量、规格一致,按交割价计税。 答
咨询下,劳务派遣公司与人力资源服务公司开票,有什 问
劳务派遣:人是你的员工,工资社保服务费全开一张票,差额计税。 人力资源服务:人是对方员工,只开服务费,工资社保代收代付不征税。 答
老师,请教下这个发票怎么做账? 问
还是正常计入生产成本/管理费用-电费 答
公司给员工抽奖的奖品,新税法下需要视同销售吗?20% 问
同学,你好 公司将奖品发放给本单位员工,属于员工福利,应并入当月工资薪金,按综合所得税率表计算个税 答

暂估入账,需要设二级、三级科目如下: 原材料-暂估入库 应付账款-应付暂估款--A客户 这样对吗?
答: 可以的,可以这么做的。
老师,你好,原材料没收到发票时,暂估入库借:原材料 100贷:应付账款-暂估(往来单位名称) 100 收到发票后,每次都是相差一分钱,不是少一分就是多一分,我可以收到发票后,这样做分录吗?借:应付账款-暂估(往来单位名称)99.9借:原材料 0.01 (如果是多一分,就在贷方)贷:应付账款-应付(往来单位)这样做的话,我做不冲红暂估入账那笔分录 我之前的做法,都是红冲原来那笔暂估分录,然后重新再做一笔暂估分录的。我想简单,以上的做法是否可行?
答: 可以这么做的,你也可以直接借应付账款,暂估贷应付账款,对方企业没有发票的那一部分,你可以不用调整汇算清缴的时候再纳税调增就行。账上不用提现,他又不给你退钱。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
应付账款暂估入账的要怎么冲?
答: 你好,看下这几笔分录 暂估入账时: 借:库存商品 贷:应付账款—暂估应付款账 次月初作相反的会计分录予以冲回: 借:应付账款—暂估应付款账 贷:库存商品 实际收到票时: 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进) 贷:应付账款








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聪慧的电脑 追问
2026-01-05 14:00
小菲老师 解答
2026-01-05 14:00