譬如,交社保时候交了1万,其中2千是员工个人的,借:管理费等 8000 其他应收款-社保 2000贷:银行存款 10000发工资的时候因为自离了不给发工资,其中这些人个人社保款200那我发工资的时候:借:其他应收款-社保 800贷:银行存款那其中差额200的社保,贷:其他应付款-社保 200要怎么处理呢?
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于2018-03-29 11:44 发布 696次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
相关问题讨论

你好,借:其他应付款 贷:营业外收入
2018-03-29 11:48:32

你好,还需要计提一笔工资
借:管理费用—工资
贷:应付职工薪酬—工资
其他的分录是正确的。
2019-10-17 14:30:57

个人负担的社保计提到工资里面
参考下这个
2019-01-09 09:14:29

你好!都可以。前面是先从工工资扣,然后交。
第二个是先付了然后从工资扣。
2017-09-13 16:57:53

您好!对的。就是这样了。
2018-12-14 14:50:50
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