请问23年收到的成本票已结转为主营业务成本,现在2 问
是的。你原来另一个科目用哪一个科目了? 答
租房子的租赁这个分录是不是不对 郭老师 问
提前退出了,支付违约金还是什么? 答
初级跟中级有什么区别?可从事哪方面工作? 问
你好!初级讲的比较简单,考的也简单 你可以简单的说,初级干的是秘书或者助理的活儿 中级干的是老板或者经理的活儿 答
收到成本发票公司以前抵扣,现在做进项税额转出,那 问
为啥要转出的嗯?关键是 答
老师这个题不理解, 能帮忙说下吗 谢谢 问
2019年7月31日,计提应付租入固定资产租金:借:销售费用10000。贷:其他应付款10000。8月底计提应付租入固定资产租金的会计处理同上。9月30日支付租金和税金:借:其他应付款(已计提的7月份和8月份租金)20000,销售费用(9月份租金)10000,应交税费——应交增值税(进项税额)3900。贷:银行存款33900 答
分配股利借:310405 利润分配_应付利润30000贷:221111 应付职工薪酬_应付股利30000借:利润分配——未分配利润30000贷:310405 利润分配_应付利润30000借:221111 应付职工薪酬_应付股利30000贷:银行存款30000计提分配发放股利的分录是怎么写呢
答: 你好 上面的分录是正确的
收到的分红利润之后再给股东分配可不可以这样做处理计提 借:应收股利 贷:利润分配-未分配利润收到 借:银行存款 贷:应收股利转 借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-未分配利润-应付股利再次分配 借:利润分配-未分配利润-应付股利 贷:银行存款
答: 第一个分录不对利润分配,未分配利润应该是投资收益。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
师,我23年1月份发22年奖金,发奖金的分录,做成了,借利润分配-未分配利润,代:贷应付职工薪酬奖金,,然后借,应付职工薪酬,奖金贷,银行存款。现在还可以改吗?
答: 你好可以改 成 借: 管理费用——奖金 销售费用——奖金 贷: 利润分配——未分配利润
师,我23年1月份发22年奖金,发奖金的分录,做成了,借利润分配-未分配利润,代:贷应付职工薪酬奖金,,然后借,应付职工薪酬,奖金贷,银行存款。现在要怎么弄?
年终利润分配—未分配利润借方有余额,以前年度工资少计提,可以用借:利润分配—未分配利润 贷:应付工资—应付职工薪 酬来处理么
老师,个体工商户分配利润的分录 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 借:应付利润 贷:银行存款 那后续利润分配在借方越挂越多最后怎么处理未分配利润