3月份的专票已经认证并提交了抵扣,当月月底销售方说发票有误,已重新开出,专票也退回去了。我现在要怎么做,同时怎么做账?
Pluto
于2018-03-30 17:28 发布 838次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-03-30 17:30
借;应付账款 贷;原材料 应交税费(进项税额)
你好,你可以根据负数发票做这个分录
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借;应付账款 贷;原材料 应交税费(进项税额)
你好,你可以根据负数发票做这个分录
2018-03-30 17:30:55

你好!可以的。你进项转出。
2018-05-04 11:40:16

您好
根据对方开具的红字发票信息表在开票系统开具红字发票
2021-02-05 22:45:52

你好,已认证,已账务处理,怎么退发票?
开具红字发票信息表,给对方开具红字发票即可(不能退发票)
2018-08-29 21:49:08

上月的 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷;应收账款等科目
借;库存商品 贷;主营业务成本
然后本月重新做账就行的
2019-12-03 12:53:33
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Pluto 追问
2018-03-30 17:32
邹老师 解答
2018-03-30 17:32