老师,请问我们公司在10月份开了一张销售发票,却在12月份被告知有问题退回,我方也已做了红字发票,重新开了蓝字发票给对方,现在的问题是,被冲红的收回的抵扣凭证那联发票怎么做账呢?还有,10月份开具发票的时候已经交税了,12月份新开的蓝字发票怎么做账呢?
哈鲁喵
于2016-12-30 10:18 发布 1041次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好
是的,先红冲,再开具正确的!
2019-04-24 10:42:26

是的,要开具红字发票的
2020-07-29 08:06:56

借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
借;库存商品 贷;主营业务成本
按规定做收入就是了,负数冲减当月的收入
2016-12-30 10:19:51

您好,没原件不要开红字发票,
2021-02-23 09:17:03

嗯嗯,可以的,可以只做10000的退库
2022-05-04 09:25:36
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