我们12月份有一笔进项税已认证,但是因为销售方未交税,国税局让我们做进项税转出,然后在1月份的时候国税又让我们抵扣这笔进项税,进行了更正申报,后续把多交的这笔进项税退给我们,请问现在这笔进项税应该怎么做会计分录

各自安好
于2018-03-30 16:22 发布 1073次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2018-03-30 16:34
你好!是退钱还是留底?选择留底好处理
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你好!是退钱还是留底?选择留底好处理
2018-03-30 16:34:39
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
您好,借:应交税费——待认证进项税额 借:应交税金-应交增值税-进项税转出
2024-04-25 10:38:21
您好!是的。
2017-06-05 15:29:58
是的,分录处理是对的。
2019-04-29 13:08:36
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