老师你好,我们是购买方,厂家报价跟我们收10个点的 问
您好,意思是他们开票要收税点 答
出口开的普票,C&F报关,报关单上的运费是暂估的 问
你好会计分录是对的,这个发票我们不可以做账,我们是代付得 答
2月支付半年房租10万,没有取得发票(还没开),怎么入账 问
您好,计入 借:预付账款 贷:银行存款 答
老师,单位新开的公司是有限公司,老板打款时写的股 问
同学你好 这个可以的 也可以投资款 都行 答
我公司和施工方签的合同是100万,但因为施工方人员 问
您好您稍等我给您编辑 答

老师,我们收到经税务机关数据分析比对,近期你单位存在企业所得税异常情况,涉及异常项目1项/次,发票1份,发票金额-66371.68元。请你单位及时自查核实,核实结果请在30日内通过电子税务局反馈。我查了一下,对方给我们开的发票开错了,红冲的一张发票。相当于对方给我们开了三个发票,一张蓝字发票,一个蓝字对应的一张红字发票(这两张对方没有给我们),还有一张蓝字(对方给我们正常抵扣的)。这个我们税务局上怎么填写反馈信息
答: 你好,那这个发票是红字的吗? 多抵扣了没有?
供应商2017年8月发现一张2016年12月的发票开错了金额,开票金额大于实际金额,并于2017年8月开了红字发票,也开具了正确的发票,请问我方的会计怎么处理?要考虑企业所得税的调整吗?谢谢
答: 你好,红字发票做负数购进分录,然后根据正数发票做购进分录 需要对所得税作出调整的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
2023年发票开错,现在2025年重新开,对企业所得税有啥影响?
答: 现在2025年红冲后,重新开,对企业所得税,没影响
请问12月份开了增值税普通票,1月份发现票有问题,要开红字发票,也要重新开正数发票,像这样跨年了,那企业所得税是不是会多缴一次
老师,12月份发票开错了,多开了4-10月份的收入发票,导致收入增加,费用和收入不匹配,要交几万块增值税和十几万的企业所得税,现在要如何处理?
老师,12月份发票开错了,多开了4-10月份的收入发票,导致收入增加,费用和收入不匹配,要交几万块增值税和十几万的企业所得税,关键是现在跨年了,请问现在要如何处理?









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2024-02-22 16:24
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