老师好,我们公司收购一家企业,评估报告是按照收益 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师请问一下,100万进项,销项120万,20万的毛利,是不 问
您好增值税来说只看进项和销项,一般情况下工资减除是针对所得税来说的, 答
可以举一个小例子,说明一下,会计政策调整,累计影响 问
同学,你好 累计影响数的计算吗? 你是说哪个科目? 答
长期股权投资出售比例的部分总是搞不清楚? 问
同学你好 具体哪里不懂 答
比如10月将13%的票开成0%,跨月发现,11月已红冲错误 问
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开的红字发票还需要计提增值税企业所得税和上一个发票都同步吗
答: 你好,是开具的销项负数发票?
请问12月份开了增值税普通票,1月份发现票有问题,要开红字发票,也要重新开正数发票,像这样跨年了,那企业所得税是不是会多缴一次
答: 同学你好 这个不用 直接红冲然后再做新开蓝字发票的蓝字分录
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,单位在19年12月开了20万的发票,但是因为疫情的原因,此项目不做了,对方开了红字信息表给我们,要求我们开红字发票,把其中的18万都冲掉。那这个账务处理怎么做?影响企业所得税吗?
答: 您好,直接开红字发票冲红就行,会计分录上做原来分录的负数分录就行,销售收入负18万是冲减20年的收入,20年的收入少了18万,利润自然也少了,会影响企业所得税的










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