甲方用楼抵我们的工程款,我们把楼低价抵给了供应商,就是甲方100万抵我们的工程款,我们把楼以95万抵给供应商来抵材料款,中间的5万怎样做账

光玄月
于2024-02-22 11:01 发布 342次浏览
- 送心意
王晓晓老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
这个抵付的过程中甲方开了发票给你们吗?
2024-02-22 11:17:35
同学你好
差额计入营业外哦
2024-02-22 11:10:19
老师是甲方欠我们的材料款没钱付货款用酒来冲货款
2024-03-01 14:35:33
你们签个3方抵款协议
借:应付账款
贷:应收款账
2022-05-11 09:35:29
你好,贷方应该那个库存商品是其他业务收入
其他的是对的。
2021-10-26 15:00:53
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号


