甲方用楼抵我们的工程款,我们把楼低价抵给了供应商,中间的差额怎样做账

爱笑的芹菜
于2024-02-22 10:58 发布 332次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
同学你好
差额计入营业外哦
2024-02-22 11:10:19
这个抵付的过程中甲方开了发票给你们吗?
2024-02-22 11:17:35
你们签个3方抵款协议
借:应付账款
贷:应收款账
2022-05-11 09:35:29
你好,贷方应该那个库存商品是其他业务收入
其他的是对的。
2021-10-26 15:00:53
借应付帐款6贷主营业务收入应交税费
借主营业务成本贷库存商品5
2020-12-27 08:45:02
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