送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-03-29 10:11

你好,这个到底是两笔分录错误了还是?

妍明 追问

2018-03-29 10:22

她做了两笔分录1、 借:管理费用-办公费   贷:库存现金   2、借:其他应收款   贷:银行存款 
正确的应该是  借:管理费用-办公费   贷:银行存款

邹老师 解答

2018-03-29 10:29

借;库存现金  贷;其他应收款 
你可以在你分基础上做一笔这个调整分录

妍明 追问

2018-03-29 10:32

跨年了也可以这样做吗,摘要就写调整某年某月的哪号哪号凭证?

邹老师 解答

2018-03-29 10:36

你好,可以的,因为不涉及损益,可以直接调整的

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你好,结转费用时计入公司成本的是公司应该发给员工的工资,是企业承担的成本,应该计入。个人的社保部分是个人领用工资后又缴纳的社保,计入其他应收款了,没有计入成本
2017-12-21 17:49:09
你好!做其他应收款,管理费用做借方红数
2016-08-09 10:41:53
您好!是的。按平时报税那样操作就可以了,不用特地做分录什么的。
2016-08-08 14:27:28
你好,这个到底是两笔分录错误了还是?
2018-03-29 10:11:21
你的分录基本上是正确的,但是在处理电费的分录时,应该是借管理费用,贷银行存款,因为电费是一项管理费用,支付电费后,银行存款会减少。所以,你应该借管理费用,贷银行存款。
2023-07-24 15:51:21
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