帮老板朋友交两个月社保 按照员工入职来做的 内账要把帮他付的所有费用收回 做什么分录? 我做的登记时候 借:其他应收 贷:管理费用 收到款项 借:库存现金/银行存款 贷:其他应收 但是发现不对 费用增加应该在借方啊 感觉哪里怪怪的 应该怎么做?
彩色的小蘑菇
于2016-08-09 10:30 发布 735次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-08-09 10:44
借方红数?什么意思?
另外:现在通过员工报销把外账一笔钱转到内账上 内账如何做账?这笔钱是不需要给员工的?
借:银行存款 贷:?
可不可以专门设一个科目 在往来里面 直接登记所以从外账直接转来的款项?比如预收或者应付或者其他应付 其他哪个比较合适?
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你好,结转费用时计入公司成本的是公司应该发给员工的工资,是企业承担的成本,应该计入。个人的社保部分是个人领用工资后又缴纳的社保,计入其他应收款了,没有计入成本
2017-12-21 17:49:09

你好!做其他应收款,管理费用做借方红数
2016-08-09 10:41:53

您好!是的。按平时报税那样操作就可以了,不用特地做分录什么的。
2016-08-08 14:27:28

你好,这个到底是两笔分录错误了还是?
2018-03-29 10:11:21

你的分录基本上是正确的,但是在处理电费的分录时,应该是借管理费用,贷银行存款,因为电费是一项管理费用,支付电费后,银行存款会减少。所以,你应该借管理费用,贷银行存款。
2023-07-24 15:51:21
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