送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2016-08-09 10:44

借方红数?什么意思? 
另外:现在通过员工报销把外账一笔钱转到内账上 内账如何做账?这笔钱是不需要给员工的?
借:银行存款 贷:?
可不可以专门设一个科目 在往来里面 直接登记所以从外账直接转来的款项?比如预收或者应付或者其他应付 其他哪个比较合适?

彩色的小蘑菇 追问

2016-08-09 10:46

额?哪个做法?设置哪个科目?麻烦详细说一下
还有红字管理费用麻烦详细解释下

晓海老师 解答

2016-08-09 10:41

你好!做其他应收款,管理费用做借方红数

晓海老师 解答

2016-08-09 10:45

你好!你的做法没错

晓海老师 解答

2016-08-09 10:48

借:其他应收 贷:管理费用 ,财务软件牵扯月末结转一般不做贷方数

上传图片  
相关问题讨论
你好,结转费用时计入公司成本的是公司应该发给员工的工资,是企业承担的成本,应该计入。个人的社保部分是个人领用工资后又缴纳的社保,计入其他应收款了,没有计入成本
2017-12-21 17:49:09
你好!做其他应收款,管理费用做借方红数
2016-08-09 10:41:53
您好!是的。按平时报税那样操作就可以了,不用特地做分录什么的。
2016-08-08 14:27:28
你好,这个到底是两笔分录错误了还是?
2018-03-29 10:11:21
你的分录基本上是正确的,但是在处理电费的分录时,应该是借管理费用,贷银行存款,因为电费是一项管理费用,支付电费后,银行存款会减少。所以,你应该借管理费用,贷银行存款。
2023-07-24 15:51:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...