老师您好!请问一下去年的发票需要冲红怎么做帐呢 问
你好,我们收到的还是开具的? 答
老师,我们是生产型出口企业,假如5月实际出货1000台 问
账面按发货 1000 台正常确认收入做账,税务增值税、免抵退税按报关单日期分两期申报;单独设立时间差异备查台账,不用调账,差额只是时间性差异,税务认可 答
我司是一家软件高新企业,每年缴纳的软件协会会费 问
一、软件协会会费:不能计入研发费用(会计、高新、加计扣除都不行) 答
老师,请问一般纳税人小微企业填写所得税年报是填 问
1. A000000 基础信息表 - 必填:基本经营情况(从业人数、资产总额、行业等) - 免填:主要股东及分红 2. A100000 主表(核心,收入/成本/费用直接填) 3. A105000 纳税调整项目明细表(有税会差异必填,如招待费、福利费超标) 二、免填表(6张,系统自动隐藏) - A101010 一般企业收入明细表 - A102010 一般企业成本支出明细表 - A103000 事业单位收支明细表 - A104000 期间费用明细表 - A101020/A102020 金融企业收支明细表 三、常用选填表(有业务才填) - A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表(发工资、缴社保必填) - A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表(有固定资产/无形资产必填) - A106000 弥补亏损明细表(有以前年度亏损必填) - A107012 研发费用加计扣除(有研发支出必填) 答
2025年主营业务成本有一笔发票一直没开回来,汇算 问
对,如果在汇算清缴之前没有拿到发票,需要纳税调增 答


老师,在24年1月时候,采购、销售、收款、付款 均已完成。但是供应商没有给开具发票过来。如果在财务软件中做了采购订单、采购入库后。生成凭证时候肯定会有进项税产生。那实际上本月没有收到发票。那么分录我可不可以做个:借:进项税转出 贷:进项税
答: 你好,你直接红冲了这个金像就可以的,借应付账款,贷应交税费,进项也不存在进项转出
请问,认证了不应认证的发票怎么处理,还跨年了认证平台与财务软件核对时,发现平台比软件上多出一千多,经查实是认证了不应认证的进项税 也就是去年软件做账时做的成本,但发票平台却勾选认证了
答: 你好,做进项税额转出
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,您好,公司的未认证进项税额有点乱,财务软件里有2个亿款抵扣,未认证平台里有很多票据未收到,未认证数是与财力软件里记的对不上的,请老师指点路,怎样样处理
答: 你好,那你要先确认哪个数据是正确的,财务软件的数据没有区分待抵扣或者待认证吗








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王小于可微 追问
2024-02-04 13:56
郭老师 解答
2024-02-04 13:56