老师好,我12月份收到了红字发票,同时收到了蓝字正确的发票,税额都一致,但是由于操作问题,蓝字没有勾选上,只能以后留作抵扣,红字部分我申报增值税时正常转出缴纳了税款,这种情况我怎么记账?

优雅的柚子
于2024-01-12 13:01 发布 183次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
你好,是一般纳税人,还是小规模的,比如你开的是13%的货物的,在你的13%销售货物一栏
正数销售额,负数销售额合计填写。
2022-03-24 08:22:41
现在只需在开票系统中开具红字发票信息表就可以了
2018-07-27 10:15:09
您好
B. 纳税人填写《红字增值税专用发票信息表》是为了向税务机关申请开具红字增值税专用发票
2022-05-28 15:51:32
可以下个月申报试下
应该是不可以
比对不通过
2023-02-12 15:28:38
您好,在附表一里面填写负数就行
2022-10-17 11:42:56
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