关于出口退税的发票已经在网上勾选退税认证,后面发现发票有问题,我这边开了红字申请单给供应商,收到了正确的蓝字发票和对应的红字发票。那我申报增值税申报表二的时候,进项再做转出的话就会多扣了这部分进项,开出口转内销证明的话,退税专管员说你这个不属于这个范围,不能做证明。现在怎么处理?

浅浅
于2019-06-13 13:36 发布 2736次浏览
- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
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你好,同学你现在多扣了进项,现在只能再开一个销项,或者手工做一个不开票的销项来抵,问一下专管这样行不行。
2019-06-13 14:49:05
现在只需在开票系统中开具红字发票信息表就可以了
2018-07-27 10:15:09
可以下个月申报试下
应该是不可以
比对不通过
2023-02-12 15:28:38
你好,附表二保存了,你看下主表没法自动取数吗?
2023-08-15 12:57:53
同学你好
这个可以的
2.不影响
2022-09-01 14:21:50
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