文化服务可以简易计税吗为什么 问
你好,文化体育服务可以简易计税;但“文化创意服务”一般不行 答
老师,公司是生产出口企业,去年有几单出口,但一直不 问
你好,做免税申报,就可以不退税 答
老师,今年广东是没有小微企业了吗?上季度填的小微 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师我有 9万多的个税没有申报,我汇算清缴调增可 问
您好,调增没风险,只要没有少交税就行 答
老师,我在2月份的时候忘记暂估电费了,可以补在4月 问
您好,2月的都结了,不要去动了,4月补做就可以 答


老师请问开的红字发票增值税申报表进项税额填正数还是负数
答: 开的红字发票增值税申报表进项税额填负数。拓展知识:进项税额填负数,是指购方可以从销售方减免税款,增值税申报表上运用时,购方可以从自己缴纳的增值税中,减少相应的税款。应用案例:假设某公司购入产品A,金额为10000元,A产品的税率为3%,则该公司向购买方缴纳300元的增值税,而购方提供了发票为红字,则该公司的增值税申报表上的进项税额应为-300元。
老师您好,请问申报增值税的时候,负数发票需要申报吗?“销项负数金额”需要填写吗,还是正数金额减去负数金额再进行填写呢?
答: 是按照正数金额减去负数金额再进行填写的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好,我们公司上个月开具了红字专用发票,也开了正数的专用发票,那这个月增值税申报表中填列的数是正数发票金额减去负数发票金额得数吗?
答: 不是的,增值税申报表中填列的是正数发票金额加上负数发票金额得数,这就是一个合计的过程。





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