老师,年底预估分录 借:管理费用-预估 贷:应付账款 次年录入数据的话,不能录入管理费用, 取得发票冲销 借:应付账款 贷:管理费用 这样的话,利润表上,管理费用就为负的了,正常吗?
文艺的戒指
于2024-01-11 21:59 发布 166次浏览
- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
相关问题讨论

利润表管理费用应该是零。
2020-04-29 16:07:10

同学你好
这个可以的
2022-07-07 12:42:51

您好,10月调账,应该是
【借:预付账款 借:管理费用,负数】【借:管理费用 ,贷:预付账款 】
2017-11-07 23:59:07

你好,分录应该是:借:以前年度损益调整 贷:应付账款(红字) 借 利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2021-04-14 11:00:44

你好,钱花出去了没有取得发票,做无票的费用支出,汇算清缴做纳税调增处理
2020-06-08 15:11:47
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