月中不要挂一笔工资在应付职工薪酬那里 就是本来做账的时候工资那不是计提:借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:现金或银行吗?然后有人看报表了说应付职工薪酬那里不要挂有一笔金额说那样不好,那3我应该怎样弄才能符合他要求啊
左岸
于2018-03-20 15:29 发布 800次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-03-20 15:30
你好,计提了没有支付了是会有应付职工薪酬期末余额的
这个是没有问题的
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你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04

你好
要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48

你好,你们使用的是小企业准则吗?
2019-03-28 11:44:43

应该记入,管理费用-福利费
2019-06-06 09:35:52

您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
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左岸 追问
2018-03-20 16:00
邹老师 解答
2018-03-20 16:01