老师你好,我们单位为了研发这个项目买了一个高性 问
你好,金额超过5000需要做固定资产计提折旧 答
老师您好!2024年的进项税额转出,所得税调增了 未分 问
您好,你调了24年的汇算清表吗? 答
哪位大神老师帮我解答一个问题?我申报增值税时有 问
你好,同学,具体提示能发出来吗? 答
我们公司有个短期投资收益那这个好汇算清缴的时 问
一、 两张表的具体填法 主表(A100000)第 9 行 这是最直接的入口。把你账上“投资收益”科目的全年总额(含短期投资),直接填在第 9 行“投资收益”。如果是亏损,记得填负数。 明细表(A105030)第 7 行 找到《投资收益纳税调整明细表》,在第 7 行“短期投资”这一栏,把金额照抄进去。 “账载金额”:填你账上记的投资收益数。 “税收金额”:通常和账载金额保持一致(除非有特殊免税情况)。 结果:纳税调整额通常为 0,意味着这笔收益全额征税,没有优惠。 二、 两种特殊情况的处理 如果是理财产品利息:通常属于应税收入,不能免税。就按上述普通流程填列,正常交税。 如果是股息红利:如果你是从另一家居民企业分回的股息(且持股超过一定时间),这笔钱可能免税。这时除了填主表,还需要去填A107010 和 A107011 免税表,把免税金额单独抠出来 答
老师,请问在湖南户籍地报考中级会计师,是外省的工 问
同学,你好 一般不需要的 答

老师我公司租房子付对方10万房租,对方给开的租赁发票,怎么做账借:预付账款10万贷:银行存款10万对方,发票回来了,怎么做账
答: 预付房租 借:其他应收款-房东 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租 收到发票 借:预付账款-房租 应交税费-增值税-进项 贷:其他应收款-房东
请问老师,我们12月支付2023年1-3月房租12万 ,平均每个月是4万, 对方再2023年1月给我们开具12万的租赁发票, 请问老师,我们如何做会计分录呢??? 付款的时候是借预付账款-XX公司12万,贷银行存款12万, 请问老师我们收发票的会计分录是?每个月计提房租的会计分录是???
答: 借额管理费用, 应交税费、应交增值税进项, 贷预付账款4万。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我先支付账款,可不可以这样做。借,应付账款-厂房租赁(未收到发票)贷:银行存款。次月收到发票:借:预付账款-厂房租赁应交税费应交增值税进项税额贷:应付账款-厂房租赁当月摊销借:制造费用贷:预付账款-厂房摊销(按月摊销)
答: 可以的,可以这么做的。








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