老师,施工企业买材料,供应商开的发票跟实际收到的货品名不一致,这种有没有好的解决办法呢?

优雅的柚子
于2024-01-09 19:51 发布 628次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2024-01-09 19:51
你好,其实如果你用得上,你就直接用。
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你好,其实如果你用得上,你就直接用。
2024-01-09 19:51:30
那是属于销售不开票了。可以向税务机关反映
2017-02-27 13:42:23
嗯,你现在遇到的情况是很常见的,首先,应该先与供应商沟通,确认有关数量及发票金额的差异情况,然后,将发票金额凭正确的数量重新开具,最后,付款和内外账都要依据正确重新开具的发票金额及数量进行处理。
2023-03-20 09:53:03
你好!可以去发票,或用其他发票顶出来
2018-09-25 10:31:09
同学你好
对的
这个需要一致才可以
2022-06-24 16:24:25
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