老师,施工企业买材料,供应商开的发票跟实际收到的货品名不一致,这种有没有好的解决办法呢?

优雅的柚子
于2024-01-09 19:51 发布 700次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2024-01-09 19:51
你好,其实如果你用得上,你就直接用。
相关问题讨论
你好,其实如果你用得上,你就直接用。
2024-01-09 19:51:30
嗯,你现在遇到的情况是很常见的,首先,应该先与供应商沟通,确认有关数量及发票金额的差异情况,然后,将发票金额凭正确的数量重新开具,最后,付款和内外账都要依据正确重新开具的发票金额及数量进行处理。
2023-03-20 09:53:03
同学你好
对的
这个需要一致才可以
2022-06-24 16:24:25
你好,你入库了多少做多少多开的那个发票做不了入库。
2022-09-07 17:52:19
你好!存在一定的查账风险。这一部分食材如果出现问题,你们向对方索赔时也会出现风险。
2020-06-12 15:07:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号



优雅的柚子 追问
2024-01-09 19:53
宋生老师 解答
2024-01-09 19:55
优雅的柚子 追问
2024-01-09 20:16
宋生老师 解答
2024-01-09 21:34