老师,你好,像购买一些办公家具或支付快递费,有时发票没有拿回来,款已经支付了,做帐时,能不能如下分录这样子做,借:其他应收款-****公司,贷:银行存款,等收到收票时,做如下分录:借:管理费用/销售费用,贷:其他应收款***公司。麻烦老师帮我看看
红尘俗客-向光而行
于2024-01-04 15:32 发布 373次浏览
- 送心意
明&老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2024-01-04 15:32
同学你好,可以的,也可以借预付账款。
相关问题讨论
同学你好,可以的,也可以借预付账款。
2024-01-04 15:32:57
计提:借管理费用 其他应收款(个人) 贷应付工资
发放:借应付工资 贷其他应收款-个人部分 贷银行存款
2017-07-05 11:48:13
您好,直接记入待认证进项税额不就行了吗?
2021-10-25 20:47:41
您好
借:管理费用-社保费
贷:应付职工薪酬-单位社保费
上交的时候
借:应付职工薪酬-单位社保费
借:其他应收款-个人社保费
贷:银行存款
2022-04-05 10:50:42
你好,是可以这样做的呢
2022-04-11 22:50:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息











粤公网安备 44030502000945号



红尘俗客-向光而行 追问
2024-01-04 15:40
明&老师 解答
2024-01-04 15:42
红尘俗客-向光而行 追问
2024-01-04 16:22
明&老师 解答
2024-01-04 16:26