老师,我们开了发票给发包方。这些款都是工人工资,发包方就直接付到工人的卡上了。我们的分录怎么做

优雅的柚子
于2024-01-04 14:24 发布 500次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2024-01-04 14:24
借:应付职工薪酬-工资
贷:应收账款
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贷:应收账款
2024-01-04 14:24:54
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好;分包开票出去 :借应收账款。 贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 你计提工人 工资:借 工程施工 - 合同成本 -人工费 贷应付账款。 对冲:借应付账款 贷应收账款- 总包
2022-04-20 09:49:19
你好,计入工程成本就可以了
2019-09-30 09:19:36
你好!这个借工程施工-合同成本-人工费 贷银行存款
2023-10-31 09:56:22
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2024-01-04 14:35
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2024-01-04 14:37