老师,我们开了发票给发包方。这些款都是工人工资,发包方就直接付到工人的卡上了。我们的分录怎么做

优雅的柚子
于2024-01-04 14:24 发布 559次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2024-01-04 14:24
借:应付职工薪酬-工资
贷:应收账款
相关问题讨论
借:应付职工薪酬-工资
贷:应收账款
2024-01-04 14:24:54
你好;分包开票出去 :借应收账款。 贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 你计提工人 工资:借 工程施工 - 合同成本 -人工费 贷应付账款。 对冲:借应付账款 贷应收账款- 总包
2022-04-20 09:49:19
同学你好
你们开了发票做收入就可以了
然后计提工资做成本
做委托发工资的分录
借应付zhigong贷应收账款
2022-11-01 11:43:20
借,应收账款,贷,主营业务收入、应交税费,
借,主营业务成本,贷,应付职工薪酬、工资,
借,应付职工薪酬、工资,贷,应收账款。
2024-04-22 09:15:26
你好!这个借工程施工-合同成本-人工费 贷银行存款
2023-10-31 09:56:22
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2024-01-04 14:35
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2024-01-04 14:37