我们是建筑劳务公司,甲方代付了一部分人工工资,后面又打了一笔银行款,我们应该怎么做分录 甲方代付了一部分劳务费,还有一部分劳务费没结清,甲方直接打到我们劳务公司账户了 我们给人家开了发票,这些业务分录应该怎么做?他们先代付了165000,直接发给工人的,后面又给我们公司打了198000的银行款,我们给人家开了三十多万的票 我们用打来的198000发了工资

欣欣子
于2022-03-14 11:05 发布 1384次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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那你现在就是借应收账款贷主营业务收入和销项税额。同时,借银行存款,借应付职工薪酬贷应收账款。
2022-03-14 11:04:11
同学你好
你们开发票就做收入
2022-03-14 11:08:20
你好,这个实际支付的是司机的工资吗?
2022-03-03 18:44:39
您好,谁给您开发票您就按照发票转账。建议不要直接转到个人。
2019-10-16 15:59:48
同学你好
你们开出去做收入就可以
然后工资计提到成本
借应收
贷主营业务收入
贷销项
借主营业务成本
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬
贷应收账款
2022-03-31 14:07:52
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