送心意

小碧老师

职称中级会计师,初级会计师

2024-01-04 09:40

你好同学!是的,可以不通过其他应收款科目,只要你的科目余额平就行了。

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你好,对的是的,是这么做的。
2022-10-19 09:19:44
分录不对哈; 按我写的来做:     1.计提工资  借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资  2.计提社保和公积金(企业部分)  借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——社保  应付职工薪酬-公积金 3.次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款——社保(个人部分)  其他应付款-公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4.上交社保公积金  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  -      公积金(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) -      其他应付款-公积金(个人部分)  贷:银行存款或现金  5.上交个人所得税  借:应交税费——应交个人所得税  贷:银行存款或现金
2022-04-06 16:15:10
 你好;       是的; 是这样来走分录的;    
2022-10-25 16:57:19
你好  计提时    通过其他应收款
2023-01-07 14:03:40
学员你好,可以这样做分录的,没有问题,公积金和社保一般都是次月发公司结转到应付职工薪酬
2023-01-03 10:40:44
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