送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-03-15 09:13

借:预付账款贷:银行存款,拿到发票入账冲预付账款即可

小汤 追问

2018-03-15 09:16

老师,我们给的是现金,昨天已支付,就查发票没拿

袁老师 解答

2018-03-15 09:46

那就贷:现金即可

小汤 追问

2018-03-15 09:49

好的现在老师,借预付账款明细科目是写管理费用么

小汤 追问

2018-03-15 09:49

不是说错了,明细分类是写办公费吗还是写什么?

袁老师 解答

2018-03-15 09:52

办公费即可

小汤 追问

2018-03-15 10:26

好的,谢谢老师

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相关问题讨论
借:预付账款贷:银行存款,拿到发票入账冲预付账款即可
2018-03-15 09:13:29
你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2018-08-24 20:12:23
你好,购买金税盘的费用和技术维护费都能抵减增值税额,如金税盘200,技术维护费280,这480都可以抵减增值税的。
2019-01-04 21:27:01
你好,如果超过12个月都没有应纳税额可供抵扣,就不需要做减免的
2018-06-30 11:02:53
你好,是不是还少提供了200的发票 可以按480全额减免 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-09-23 15:15:03
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