2019年购买金税盘200维护费280,借管理费用480贷现金480,借应交税金减免税480贷营业外收入480,年末没有结转,2023年6月才发现,现在该怎么处理?

Lxm
于2023-06-08 10:20 发布 426次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2023-06-08 10:22
同学你好
发生的那个月填写附表四了吗
相关问题讨论
同学你好
发生的那个月填写附表四了吗
2023-06-08 10:22:38
你好。那现在补一个结转分录就行了,补在现在,因为他金额小。
2023-06-08 10:00:13
您好!可以的。
2017-05-02 16:38:02
借:管理费用1050
贷:银行存款 1050
减免时
借:应交税费——应交增值税(减免税款)1050
贷:营业外收入——减免税费1050
2017-06-28 16:05:26
您好
支付的时候
借 管理费用--办公费
贷 现金
减免增值税的时候
借 应交税费-应交增值税-减免税 借方蓝字
借 管理费用-办公费 借方红字
月底结转
借 管理费用-办公费
贷 本年利润
2020-01-10 15:26:50
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