老师,请教两个事情:1.前期收到甲方公司给开的建筑服务*工程款发票,后又付款给甲方;2.甲方后期需要把这笔款以现金的形式又支还给我们,乙方;请问这两件的分录应该怎么做?

温柔的煎饼
于2024-01-02 15:14 发布 344次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论
你好,咱们这个工程款是做什么用的?是单位兼固定资产吗?然后后面因为什么原因退回来的?
2024-01-02 15:16:22
同学,你好
开具红字发票冲回
2023-02-13 10:12:42
这个是销售货物,不需要选特殊行业
2026-03-18 14:56:14
借银行存款、应收账款贷、主营业务收入、应交税费。
2022-01-13 09:00:26
开具冲红发票 56 万时:
借:主营业务收入(或工程结算收入等相关科目) 56 万(红字)
贷:应交税费-应交增值税(销项税额)(红字)
退回工程款 38 万时:
借:预收账款(或应收账款等相关科目) 38 万
贷:银行存款 38 万
同时,调整应收账款余额:
借:应收账款 -18 万
贷:主营业务收入(或工程结算收入等相关科目) -18 万(红字)
2024-06-12 14:39:52
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号


