我平常做账 像法人存钱到公账 我都是借银行 贷其他应付款的 但是我看以前会计 她是做其他应收款,我觉得有点乱,我能怎样才能调回来按照其他应付款科目来做,现在科目余额表其他应收款91280元 其他应付款92650元 我能不能就这两个科目对冲掉?
阿枚
于2018-03-14 16:15 发布 1064次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-03-14 16:18
1、建议不要直接冲掉。以后在收到老板的钱的话,借 银行存款 贷:其他应收款,逐步将其他应收款科目冲平。
2、您前任会计这是乱用科目,造成科目重分录情况了。
相关问题讨论

借其他应收款2000
贷其他应付款2000
2019-10-09 09:06:29

你好,你说的出入是什么情况?
2018-10-08 14:55:04

1、建议不要直接冲掉。以后在收到老板的钱的话,借 银行存款 贷:其他应收款,逐步将其他应收款科目冲平。
2、您前任会计这是乱用科目,造成科目重分录情况了。
2018-03-14 16:18:17

您好
是不是其他应收款有贷方金额 其他应付款有借方金额?
2019-09-09 15:28:12

您好,科目余额表取数是按上期结转和本期发生金额计算的。
2020-09-21 18:06:16
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阿枚 追问
2018-03-14 17:13
张艳老师 解答
2018-03-14 18:01