我做长沙快学运输服务公司12月的报表,帮我看一下其他应收款添置报表的期末余额,和我做完凭证生成的科目余额表里的数据不符。而且其他应付款科目余额表和我要做的报表的答案也不符合,11月报表,而且其他应付款明细账里方向为借方,科目表里也是记借方,我很不理解为什么其他应付款是借方余额

水杯子
于2019-04-22 09:40 发布 958次浏览
- 送心意
点~玲老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
借其他应收款2000
贷其他应付款2000
2019-10-09 09:06:29
你好,你说的出入是什么情况?
2018-10-08 14:55:04
1、建议不要直接冲掉。以后在收到老板的钱的话,借 银行存款 贷:其他应收款,逐步将其他应收款科目冲平。
2、您前任会计这是乱用科目,造成科目重分录情况了。
2018-03-14 16:18:17
您好,科目余额表取数是按上期结转和本期发生金额计算的。
2020-09-21 18:06:16
你好,啥意思?你要这种的余额表?
2019-09-29 15:17:11
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