老师,用快帐软件怎么结账? 问
这个是快账客服,你要咨询他们,那边专门负责这块 答
老师,去税局帮客户代开发票需要带什么过去 问
您好, 是开哪方面的发票了 答
茶园购买的采茶机900元是入固定资产吗 问
你好!这个入费用就好了 答
老师,税务注销成功后,账本是不是就可以扔了,还用留 问
您好, 不能哦,还要保存的 答
老师请问,老板有2个小规模,走账用的,我这边就是记录 问
你好,涉及公户收付款都得做账 答
你好 老师 科目余额表上期末余额 贷:其他应收款――法人2000,贷:其他应付款――法人3000,想把这两个科目合并成其他应付款下 怎么合并啊?
答: 借其他应收款2000 贷其他应付款2000
拿着上个月的科目余额表,把期末余额作为本月的期初余额来填写,填写完成后初始数据是和上月的科目余额表一样才对,可以填完了发现其他应收款和其他应付款有出入
答: 你好,你说的出入是什么情况?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我做长沙快学运输服务公司12月的报表,帮我看一下其他应收款添置报表的期末余额,和我做完凭证生成的科目余额表里的数据不符。而且其他应付款科目余额表和我要做的报表的答案也不符合,11月报表,而且其他应付款明细账里方向为借方,科目表里也是记借方,我很不理解为什么其他应付款是借方余额
答: 你把其他应收款加上其他应付款的借方看一下是不是跟报表一致