我们给供应商结账的时候扣取了一定的返点,这个帐怎么做?因为我们一个月挂一次帐,月末做借库存现金贷应付账款,然后付他们款的时候做借应付账款贷银行存款 贷其他业务收入~返点?,老师对吗
婉儿
于2018-03-14 12:38 发布 1426次浏览
- 送心意
老王老师
职称: ,中级会计师
相关问题讨论

您好,返点备查记录,不开具到发票里就行了。您的分录不对的。扣取返点时,可以借:现金,贷;其他应付款-返点,支出时,借;其他应付款-返点,贷;现金或者银行存款。
2018-03-18 17:04:34

您好,您给他返点,是按多少返的,应该来说是你能根据销售对金额确认收入,然后您需要给他的部分,应该让他开发票和您结算,这部分就是您的成本
2019-05-31 13:18:02

你付款的时候做借其他应收款 贷银行 退回做借:银行存款,贷:其他应收款,重新付款要是之前没有合作,那就先挂其他应收款
2019-10-17 10:52:29

需要体现返利和预付给供应商的款得区别,返利是返利。。。。给供应商的货款是给供应商的 想很清晰体现一年返利了多少钱
2018-11-09 15:20:59

我是不是可以这样处理:当返点金额少于1500元时,就记:借:其他应付款-车行(GPS返佣) 贷:主营业务收入,而返点金额大于1500元时则做相反分录?
2018-07-14 10:27:13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息