你好!我加盟了一家西餐店,我需要办理个营业执照,是 问
收入少建议开个体户,只交一次个税 答
资产负债表中没有应付利息科目,应付利息金额应放 问
你好!没有的可以合并到其他应付款里面 答
老师您好,1月份生产时没有计提水电费,但2月份已经 问
学员,你好。分录如下:借:生产成本 贷:预付账款。 答
老师,请问缴纳社保与医保费,可以统称社保费吗? 问
同学你好!这样是可以的,想精确点就分开 答
找一个临时工服务费1000元没有发票怎么做账 问
您好, 先正常做账,汇算清缴调增 答
请问老师,内账我们老板另一公司本月收入50万,我这边公司代收货款20000,而老板的那家公司中有5000装卸费和叫车费600应该是我们的收入,有800是应该让我们代付款的,那内账我可以借银行存款20000,贷其他业务收入装卸费5000,其他业务收入叫车费600,其他应付款代付款800 其他应付款老板另一公司13600可以这样不,内账不交税
答: 同学你好 这个可以的哦
请问老师,内账我们老板另一公司本月收入50万,我这边公司代收货款20000,而老板的那家公司中有5000装卸费和叫车费600应该是我们的收入,有800是应该让我们代付款的,那内账我可以借银行存款20000,贷其他业务收入装卸费5000,其他业务收入叫车费600,其他应付款代付款800 其他应付款老板另一公司13600可以这样不
答: 你好 你现在做的是哪个公司的账
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
您好,老师,我们有一笔收入,跨年了,当时业务类型错了,科目也近错了,借:银行存款贷:其他应付款,正确的当时应该是借:银行存款贷:其他业务收入,求怎么改正
答: 您好,先红冲分录,借;银行存款,负数,贷:其他应付款,负数。再做借:银行存款,贷:以前年度损益调整,应交税费-应交增值税(销项),同时,借;以前年度损益调整,贷:利润分配-未分配利润。
时尚的日记本 追问
2022-02-11 11:52
郭老师 解答
2022-02-11 11:53
时尚的日记本 追问
2022-02-11 12:35
郭老师 解答
2022-02-11 12:38