老师,请问一下,小企业收到一笔租金,已开票,但是这次租金收入需要上交财政局,收到租金时分录做借银行存款 贷其他业务收入,同时计提借其他业务收入 贷其他应付款-应缴财政款,可以吗?还是直接借银行存款,贷其他应付款
俭朴的月光
于2022-12-13 12:30 发布 782次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

你好,这个具体的是什么业务的?
2022-02-11 11:46:03

您好,先红冲分录,借;银行存款,负数,贷:其他应付款,负数。再做借:银行存款,贷:以前年度损益调整,应交税费-应交增值税(销项),同时,借;以前年度损益调整,贷:利润分配-未分配利润。
2019-07-06 23:38:31

您好!这两个分录都是按第二种方式做。
2017-02-06 09:28:36

您好,收到客户保险费时,借:银行存款 5507 贷:其他应付款——代收保险费,5507,给保险公司解款时,借:其他应付款——代收保险费,6748, 贷:银行存款,6748,收到保险公司返点时,借:银行存款,1241, 贷:其他应付款——代收保险费,1241,
2017-01-22 22:53:16

同学你好
这个可以的哦
2021-06-24 16:14:06
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