老师您好 请教一下 我们让对方给我们多开的发票 我是内账会计 应该怎么入账 我是这样做的 付款时 借 应付账款113 贷 银行存款113 收到发票 借 工程施工100 借 应交税费 进项税13 贷 应付账款 113 对方扣掉税点 给我们返款时 借 工程施工 税点成本 9 借 库存现金104 贷 工程施工100 营业外收入13 这样做对吗
泽泽妈
于2026-04-03 07:49 发布 4次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2026-04-03 07:51
付款
借:应付账款 113
贷:银行存款 113
收票(按真实成本入账)
借:工程施工 真实成本金额
借:应交税费 — 进项税 13
贷:应付账款 113
收到返款(扣掉的税点就是你买发票的成本)
借:库存现金 104
借:工程施工 9(税点成本,真实费用)
贷:应付账款 113
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你好,你可以做这个调整分录
借;银行存款 20481.84 -14981.71
贷;以前年度损益调整 ——主营业务收入 52628 -47312.49
应交税费——应交增值税 1578.84-1419.35
库存现金 33750.13-33725
2019-03-22 08:46:56
你好,根据你的描述,先收到现金收入,然后存入银行,是第一种方式
2022-10-10 19:57:37
这个长期待摊费用,举个例子,你公司租了一个办公室,现在装修,花了10万,这个办公室因为不是你公司所有的,所以装修费不能计入固定资产,一般是先计入长期待摊费用,然后按月摊销。
2024-05-24 10:32:04
不是的哦,不能这么算
2022-04-16 11:55:38
您好,这个是没错的哈,没错
2023-04-01 10:44:46
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