我们今年有办公室装修的费用,合同上有使用半年后付款3%的尾款,现在已经投入使用几个月了,前面款都付掉了,对应的发票也开进来了,还有3%的尾款未到期未付,发票也未开进来,那么我们这个装修费按多少金额摊销呢

冷艳的路灯
于2023-12-29 10:03 发布 490次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
你好,按照整个的已付加未付金额就可以
2023-12-29 10:11:59
你好!按合同金额就可以,明年汇算清缴前取得发票不用调整
2023-12-29 10:30:49
您好,应按照合同总金额45.5万进行摊销,而不是已付款项的金额。因为合同总金额代表了公司因装修办公室而承担的全部费用,完工月主河以摊销
借:长期待摊费用45.5/1.09 进项税(97%部分)其他应收款(3%的进项部分) 贷:银行45.5*97% 其他应付款 45.5*3%
2025-02-28 16:57:42
你好
你这里要验收以后,开始使用了才开始摊销这些费用。
摊销开始的时候按照45.5总金额摊销。
没付的3%计入应付账款里面。
2025-02-28 16:39:32
您好!是需要摊销的了。
2024-08-21 10:05:27
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