@董老师你好,请问在线吗,需要提问的 问
同学你好 老师还没上线 答
老师,请问残保金怎么填报? 问
填上年1-12月计提的工资合计,职工人数/12平均 答
找郭老师,有问题要问 问
同学你好 是什么问题 答
找宋老师,有问题要请教? 问
你好,您有什么问题呢。 答
老师,公租房印花税的缴纳,是按次,还是按年啊,我们是 问
若税局没有核定,可按次采集并申报 答

老师,请问,10月收到材料,支付材料款50万,但是未收到发票,11月才收到发票,两笔应该怎么做分录?
答: 你好,10月份 借:预付账款 50 贷:银行存款50 11月份 借:原材料 进项税额 贷:预付账款
老师请问,我10月支付建养殖池的50万材料款,款已付,材料已收到,但是发票我11月才收到,这个要怎么做分录呢?
答: 十月份借工程物资贷银行存款 领用,借在建工程贷工程物资 11月份借应付账款、 贷在建工程 借工程物资, 贷在建工程 借工程物资,贷应付账款, 借在建工程贷工程物资
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,6月份购进材料8万元,材料已入库款项未付,发票也未到。8月份付材料款6万元。9月份收到材料发票价税合计8万元,但未认证未入账。11月份认证并入账,付余款2万元。老师,每笔会计分录应该怎么做?谢谢
答: 您好,6月份购进材料8万元,材料已入库款项未付,发票也未到,借:原材料 68,376.07 ,待抵扣税金11,623.93 ,贷:应付账款 80000。 。8月份付材料款6万元,借:应付账款 60000,贷:银行存款 60000。 9月份收到材料发票价税合计8万元,但未认证未入账,借:原材料, 68,376.07 ,待抵扣税金 11,623.93 贷:原材料, 68,376.07 ,待抵扣税金 11,623.93 。11月份认证并入账,付余款2万元。认证后,借:应交税费-应交增值税-进项 11,623.93 ,贷:待抵扣税金 11,623.93 ,付款时, 借:应付账款,20000,贷:银行存款 20000


个性的金鱼 追问
2023-12-26 15:17
向阳老师 解答
2023-12-26 15:20
个性的金鱼 追问
2023-12-26 15:23
向阳老师 解答
2023-12-26 15:25