送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-01-15 15:39

您好,10月末做暂估,11月付款,发票入账

Dawn. 追问

2022-01-15 15:41

请问哪个月开始折旧呢?

小林老师 解答

2022-01-15 15:41

您好,是11月开始计提折旧

Dawn. 追问

2022-01-15 15:46

假如专票上电脑金额是8000,税额是2000,请问老师10月和11月分录分别怎么做?

小林老师 解答

2022-01-15 15:58

您好,借固定资产8000贷应付账款暂估。收到发票,红字冲回暂估,再借固定资产,应交税费应交增值税贷应付账款

Dawn. 追问

2022-01-15 16:02

请问固定资产残值率选0,税法允许吗?汇算清缴要调整吗?

小林老师 解答

2022-01-15 16:22

您好,没问题,这个不影响

Dawn. 追问

2022-01-15 16:26

请问应付账款为什么不能是其他应付款?它们有什么区别呢?

小林老师 解答

2022-01-15 16:27

您好,都可以,看您哪个更合理

上传图片  
相关问题讨论
您好,10月份做账, 借:固定资产 借:应交税费 贷:应付账款 11月份付款 借:应付账款 贷:银行存款
2022-01-15 16:07:55
您好,10月末做暂估,11月付款,发票入账
2022-01-15 15:39:36
借:固定资产 应交税费-增值税-进项 贷:银行存款等
2024-01-20 10:51:14
您好,这个不行,因为专票的话是需要抵扣的
2022-04-13 20:44:35
借固定资产500000进项税额65000 贷实收资本565000
2024-01-06 16:04:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...