送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-12-24 13:04

借固定资产贷应收账款

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借固定资产贷应收账款
2023-12-24 13:04:30
你好,直接做付款分录 借应付项目 贷银行现金
2022-03-19 12:26:11
借:对应的成本费用科目 不含税金额      应交税费-增值税-进项  税金 贷:预付账款13000       银行存款3500
2024-05-25 15:35:08
首先,你可以考虑从客户那里追回尾款,尽可能地确保客户付清账款。其次,对于春节赞助费,你应该把它分类归入到财务账目中,并在财务报表中核算出来。
2023-03-20 18:57:05
你好,收到材料入库,发票未到,还是做暂估入账处理 收到票时,先冲销暂估入账,然后根据发票做材料入账分录 借:应付账款-暂估 ,  贷:原材料 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款
2022-06-15 21:15:25
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