老师收到一张16500的发票 (预付款没有接手),现在只需要付3500尾款怎么做帐

呜啦啦啦
于2024-05-25 15:33 发布 656次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2024-05-25 15:35
借:对应的成本费用科目 不含税金额
应交税费-增值税-进项 税金
贷:预付账款13000
银行存款3500
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贷:预付账款13000
银行存款3500
2024-05-25 15:35:08
你好; 你应该装修费是计入长期待摊费用 ; 你们实验室是才修建的吗
2022-04-19 14:54:59
你好,去年有一笔款,没收到发票就进了销售费用,实际应该是预付账款,现在的调整分录是
借:预付账款,贷:以前年度损益调整—销售费用
取得发票
借:销售费用,贷:预付账款
付尾款
借:预付账款,贷:银行存款
2021-01-26 11:49:38
预付账款没有发票就转入清算损失,其他应付款也是,直接做费用
2022-05-09 15:42:50
你好,收到材料入库,发票未到,还是做暂估入账处理
收到票时,先冲销暂估入账,然后根据发票做材料入账分录
借:应付账款-暂估 , 贷:原材料
借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:预付账款
2022-06-15 21:15:25
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