送心意

家权老师

职称税务师

2024-05-25 15:35

借:对应的成本费用科目 不含税金额
     应交税费-增值税-进项  税金
贷:预付账款13000
      银行存款3500

呜啦啦啦 追问

2024-05-25 15:38

是设备的话小规模我直接借记到固定资产可以吗

家权老师 解答

2024-05-25 15:41

可以的,没问题的哈

呜啦啦啦 追问

2024-05-25 16:05

老师归还借款同时报销采购超出部分金额 怎么做帐,系统里面要点红冲那里吗?

呜啦啦啦 追问

2024-05-25 16:08

备用金借款当时是这么记的

家权老师 解答

2024-05-25 16:11

没明白你的业务到底什么情况?描述清楚些哈

呜啦啦啦 追问

2024-05-25 16:17

5.9号员工借款1万元日常采购用的备用金25号的时候以发票抵还借款1万元,另外再报销5000元(因为采购金额超 支)

呜啦啦啦 追问

2024-05-25 16:18

请老师帮忙看 下5.9号的帐对不对,再帮忙指导下25号的帐怎么做

家权老师 解答

2024-05-25 16:20

回来报销j
借:费用类科目15000
贷:其他应收款10000
      银行存款5000

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借:对应的成本费用科目 不含税金额      应交税费-增值税-进项  税金 贷:预付账款13000       银行存款3500
2024-05-25 15:35:08
 你好; 你应该装修费是计入长期待摊费用 ;  你们实验室是才修建的吗   
2022-04-19 14:54:59
你好,去年有一笔款,没收到发票就进了销售费用,实际应该是预付账款,现在的调整分录是 借:预付账款,贷:以前年度损益调整—销售费用 取得发票 借:销售费用,贷:预付账款 付尾款 借:预付账款,贷:银行存款 
2021-01-26 11:49:38
预付账款没有发票就转入清算损失,其他应付款也是,直接做费用
2022-05-09 15:42:50
你好,收到材料入库,发票未到,还是做暂估入账处理 收到票时,先冲销暂估入账,然后根据发票做材料入账分录 借:应付账款-暂估 ,  贷:原材料 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款
2022-06-15 21:15:25
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