老师您好!请教一个问题,我公司是一个商贸公司,挂靠到其他单位做的项目,工程尾款打到公司帐上,如何做帐和交税?

平安
于2019-04-17 10:44 发布 1650次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2019-04-17 13:30
你商贸公司给挂靠方开具发票没有
如果开具按你的收入交纳增值税附加税所得税
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2019-04-17 13:30:22
你好,是内账,还是外账的处理?
2022-08-01 18:27:20
打给别人是打给谁的?以什么名义打款的?
2022-08-02 11:23:30
1.对于被挂靠公司收到回款并扣除管理费的情况:
首先,当被挂靠公司收到回款时,你们单位应记录为应收账款的增加。
接着,当被挂靠公司扣除管理费后,你们单位应记录管理费的支出,并相应减少应收账款。
分录示例:借:应收账款(回款金额);贷:主营业务收入(回款金额-管理费),贷:管理费用(管理费金额)。
1.对于被挂靠公司替你们支付材料费的情况:
你们单位应记录材料费的增加,并同时记录应付账款给被挂靠公司。
当被挂靠公司实际支付材料费时,你们单位应冲减应付账款。
分录示例:借:原材料/库存商品(材料费金额);贷:应付账款-被挂靠公司(材料费金额)。当被挂靠公司支付后,借:应付账款-被挂靠公司(材料费金额);贷:银行存款/现金(材料费金额)。
2024-03-25 09:41:01
同学你好
你们内账做往来就可以
做代收代付的
2.税费做费用
3.内账做往来
4.冲减往来
2022-06-06 12:58:00
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平安 追问
2019-04-17 14:10
陈诗晗老师 解答
2019-04-17 14:11