你好老师 在上月计提时工资多计得了3744元,上月已 问
先算差额:差额3744 元,就是上月多计提的工资,做冲减调整分录: 借:其他应付款 - 暂收款 3744 贷:主营业务成本 - 工资 3744 说明:直接冲减多计提的成本,账目余额即可平,无需额外处理其他科目。 答
不懂选项D为什么是正确的? 问
1. 核心逻辑 纳税期限的长短,和纳税人应纳税额的大小直接相关: -规模大、税额多的纳税人:税务风险和资金占用影响大,为了及时足额入库,会设定更短的纳税期限(比如增值税的1日、3日、5日、10日、15日)。 规模小、税额少的纳税人:可以按较长的期限(比如按月、按季)纳税,降低征管成本。 2. 举个例子(增值税) 增值税的纳税期限有:1日、3日、5日、10日、15日、1个月、1个季度。 大型企业、应纳税额多的,税务机关会核定为1日/3日/5日/10日/15日的短期限; 小微企业、应纳税额少的,通常核定为按月或按季的长期限。 答
老师,往来账上有一个个体户注销了(我把钱付给他,他 问
同学,你好 嗯嗯,是可以的 答
社保缴纳基数标准最新文件 问
可以参考这个 人社局的 https://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/rdzt/rszcdykddsdq/shbz/ylbx/202011/t20201124_399008.html 答
收到的票怎样去识别可以用的?有没有问题,税收编码 问
您好,能在电子税务局查到说明就是真的,税收编码有没有错,这个看你们买的是什么,只要是这个大类就可以 答


老师您好!请教一个问题,我公司是一个商贸公司,挂靠到其他单位做的项目,工程尾款打到公司帐上,如何做帐和交税?
答: 你商贸公司给挂靠方开具发票没有 如果开具按你的收入交纳增值税附加税所得税
別人挂靠我们公司,工程款到帐后,打给别人如何做帐?
答: 你好,是内账,还是外账的处理?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师挂靠公司内账,我想把我们单位一个项目有关的业务都做账的我们单位的帐套里,其实好多业务不是打款我们公司,比如被挂靠公司收到回款扣管理费,被挂靠公司替我们支付材料费等我们这边怎么做账
答: 1.对于被挂靠公司收到回款并扣除管理费的情况: 首先,当被挂靠公司收到回款时,你们单位应记录为应收账款的增加。 接着,当被挂靠公司扣除管理费后,你们单位应记录管理费的支出,并相应减少应收账款。 分录示例:借:应收账款(回款金额);贷:主营业务收入(回款金额-管理费),贷:管理费用(管理费金额)。 1.对于被挂靠公司替你们支付材料费的情况: 你们单位应记录材料费的增加,并同时记录应付账款给被挂靠公司。 当被挂靠公司实际支付材料费时,你们单位应冲减应付账款。 分录示例:借:原材料/库存商品(材料费金额);贷:应付账款-被挂靠公司(材料费金额)。当被挂靠公司支付后,借:应付账款-被挂靠公司(材料费金额);贷:银行存款/现金(材料费金额)。
您好,我单位是建筑企业,有个项目挂靠在别的单位,采购的原材料进项票,挂靠单位要求我们单独成立一个商贸公司,材料票全部开到商贸公司,然后商贸公司集中开给挂靠单位,这种开票有风险吗
老师请问一下,我公司挂靠项目,收到了工程款尾款,但是挂靠人又借了公司的钱,这笔尾款抵了他个人借的,又要冲应收,又要冲其他应收款款,怎么才能冲平呢
您好,我单位是建筑企业,有个项目挂靠在别的单位,采购的原材料进项票,挂靠单位要求我们单独成立一个商贸公司,材料票全部开到商贸公司,然后商贸公司集中开给挂靠单位,这种开票有风险吗
您好!我公司挂靠其他资质单位,因为是预付款打到资质单位账户,所有项目核算都在资质单位核算。想请问项目结束,剩余的款项怎样到我公司账户上?




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平安 追问
2019-04-17 14:10
陈诗晗老师 解答
2019-04-17 14:11