去年11月暂估成本时,分录做错,导致库存商品余额成负数,,明天审计要来查账,,请问这个该怎么办?
街角守护
于2018-03-11 09:40 发布 861次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-03-11 09:41
通过以前年度损益调整调整正确即可
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那老师我之前做的是借主营业务成本 贷库存商品,,12月直接红冲。现在通过以前年度怎么调账呢
2018-03-12 09:29:32

同学你好
是什么会计准则
2023-05-17 09:30:55

红冲,你结转的成本就可以。
2020-04-16 17:16:26

借:库存商品 负数
贷:应付账款-暂估 负数,按发票做借库存商品 贷应付账款,结转成本没有问题话,贷库存商品 负数 贷库存商品(地毯)
2020-06-04 20:28:29

老师不一致的,多结转了
2019-05-21 14:32:20
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