- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2023-12-18 12:24
同学,你好
红冲之前的分录
借:库存商品 负数
应交税费 负数
贷:应付账款 负数
相关问题讨论
你好
对的是这么做的
2021-01-17 11:27:02
你好; 你收到60 就红冲60哈; 剩下40还是在暂估里面去哈
2022-12-07 16:48:44
同学,你好
红冲之前的分录
借:库存商品 负数
应交税费 负数
贷:应付账款 负数
2023-12-18 12:24:25
您好,多开票是否多入库!
2023-11-07 17:02:43
今年4月收到发票,对汇算清缴没有影响。
暂估入库
借;库存商品/原材料/成本费用
贷:应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借:应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用(暂估差额)
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商
2023-04-19 16:50:27
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努力学习中。。。。。 追问
2023-12-18 12:28
小菲老师 解答
2023-12-18 12:29
努力学习中。。。。。 追问
2023-12-18 12:55
小菲老师 解答
2023-12-18 12:56
努力学习中。。。。。 追问
2023-12-18 14:21
小菲老师 解答
2023-12-18 14:22
努力学习中。。。。。 追问
2023-12-18 16:30
小菲老师 解答
2023-12-18 16:43