老师,问你个一般纳税人实操问题,我应交税金账上有可抵扣的进项税余额:11413元,本期发生销项1600元,进项698元,请问怎么做分录?

心灵美的柠檬
于2023-12-13 12:54 发布 289次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-12-13 12:55
借应交税费应交增值税销项1600
贷应交税费应交增值税转出未交增值税1600
借应交税费应交增值税转出未交增值税698
贷应交税费应交增值税进项698
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贷应交税费应交增值税进项698
2023-12-13 12:55:44
你好,是销项税额大于进项税额,需要做结转增值税分录的意思?
2022-01-04 10:02:10
你好,增值税申报的应纳税额=销项税额—进项税额
2020-06-22 16:35:57
是的,你的理解是对的
2021-09-13 10:29:20
你好 ;按我写的做 ; 你做的科目都不完整 ; 我给你写完整了。参考下 1. 借:生产成本-福利费
应交税金-进项税
贷:银行存款
2.转出 :
借:生产成本-福利费
贷:应交税金-进项税转出
3.结转分录:
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税金-进项税
借:应交税金-进项税额转出
贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税
2022-05-16 12:27:07
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