老师,我们是一般纳税人,建筑公司,平常开出的劳务票偏多,3个点,预缴时也是按3个点缴了,造成我们现在大量进项票没有认证抵扣,也就没有入账,现在我想入账,借记:应交税金--待抵扣进项税额吗?如果这么做有没有什么风险?

夕颜若雪
于2022-09-26 11:29 发布 584次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好; 1. 你们这个是一般计税还是简易计税的; 有两种计税方式吗
2022-09-26 11:31:16
借:应付账款
进项税
贷:进项转出
差额调整冲成本费用
2026-01-05 15:41:24
你好,是销项税额大于进项税额,需要做结转增值税分录的意思?
2022-01-04 10:02:10
今天开发票给客户的话,销售税额可以抵进项税额
2023-08-31 11:54:59
你好 ;按我写的做 ; 你做的科目都不完整 ; 我给你写完整了。参考下 1. 借:生产成本-福利费
应交税金-进项税
贷:银行存款
2.转出 :
借:生产成本-福利费
贷:应交税金-进项税转出
3.结转分录:
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税金-进项税
借:应交税金-进项税额转出
贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税
2022-05-16 12:27:07
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